Langsung ke konten

Staf Satuan Pengendalian Internal

PT Penjaminan Kredit Daerah Jakarta

Lowongan ini sudah melewati batas waktu pendaftaran.
Full Time Ditutup

🕐 13 Agustus 2026

📍 Lokasi
Jakarta
🎓 Pendidikan
S1
💼 Pengalaman
Min. 1 Tahun

Jurusan yang Dibutuhkan

Akuntansi Perpajakan

SYARAT JABATAN

  • Pendidikan Formal minimal S1 Akuntansi, Perpajakan atau bidang Keuangan yang relevan lainnya;
  • Pengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun pada Bidang Audit/Internal (Laporan Keuangan), Kantor Akuntan Publik (KAP) atau posisi Keuangan terkait;

Kompetensi Teknis:

  • Pemahaman Akutansi: Menguasau standar Akutansi (PSAK), Prinsip-prinsip audit dan regulasi Keuangan yang berlaku;
  • Memahami proses penyusunan Laporan Keuangan (neraca, laba rugi) dan catatan transasksi pada akun-akun pada COA (Chat of Accounts);
  • Memahami dasar-dasar pajak Perusahaan;
  • Memahami dasar-dasar investasi Perusahaan antara lain Deposito, Reksadana, Obligasi dsb;
  • Mahir menggunakan Ms. Excel (Vlookup, Hlookup, Pilot Table) dan perangkat lunak Akutansi/ERP (contoh: SAP, Oracle, Accurate).

Keterampilan Interpersonal (Soft Skill)

  • Analisis Tinggi: Mampu menganalisis data Keuangan, Mengidentifikasi risiko & menemukan ketidakseimbangan (penyimpangan);
  • Integritas & Teliti: Memiliki kejujuran tinggi & ketelitian mendetail;
  • Komunikasi & Laporan: Mampu menyusun Laporan Hasil Audit (LHA) dengan baik & melakukan wawancara untuk pengumpulan & verifikasi data; d. Manajemen Waktu: Mampu bekerja dengan tenggat waktu ketat.

Pelatihan dan Kursus :

  • Memiliki Sertifikasi Profesi Akutansi yang diterbitkan oleh BNSP/Lembaga Sertifikasi/Asosiasi yang diakui oleh Pemerintah RI sesua ketentuan peraturan perundang-undangan;.

Penguasaan Bahasa:

  • Bahasa Inggris.

Deskripsi Pekerjaan

  1. Melaksanakan fungsi pengawasan & audit perusahaan di Divisi Keuangan & IT, Manajemen Risiko & Kepatuhan, Sekretaris Perusahaan, Divisi SDM dan Umum serta Divisi Klaim & Subrogasi (Periodik: Bulanan, Triwulanan, Semesterab & Tahunan);
  2. Melakukan pemeriksaan laporan Keuangan (Neraca, Laba Rugi) dan catatan transaksi;
  3. Melakukan pemeriksaan investasi Perusahaan;
  4. Melakukan pemeriksaan kas (Cash Opname/Saldo Bank);
  5. Melakukan pengujian dan evaluasi informasi;
  6. Melakukan pengembangan temuan terhadap sampel audit;
  7. Melakukan penyampaian laporan hasil pemeriksaan;
  8. Melakukan monitoring, tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  9. Melakukan verifikasi atas kebenaran setiap kegiatan Divisi mengacu kepada  Standar Operasional dan Prosedur (SOP) setiap divisi;
  10. Melakukan pengurusan, pendampingan, koordinasi dan komunikasi dengan pemeriksa eksternal antara lain Otoritas Jasa Keuangan, KAP, BPK, dan Pemeriksa lainnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan kepada perusahaan;
  11. Melakukan penyimpanan dan dokumentasi dengan baik, rapi, dan aman atas pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan penerapan manajemen risiko  di Perusahaan;
  12. Menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kerapihan seluruh dokumen laporan  pengawasan dan penerapan manajemen risiko perusahaan;
  13. Memberikan saran dan pendapat baik secara tertulis maupun lisan mengenai  pelaksanaan tugas di bidang pengawasan internal;
  14. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana  Jangka Panjang Perusahaan (RJP) bidang Pengawasan Internal dan Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan;
  15. Menjalin hubungan baik (good relationship) dengan mitra kerja perusahaan maupun mitra kerja internal dengan tetap menjaga integritas & Independent;
  16. Memiliki perilaku dan sikap menjunjung tinggi nilai-nilai dan/atau budaya perusahaan;
  17. Menyelesaikan tugas dan rencana kerja perusahaan lainnya sesuai dengan kompetensi Satuan Pengawasan Internal;
  18. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala SPI

Cara Melamar

Lowongan ini sudah ditutup — pendaftaran tidak lagi dibuka.